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管理机构

审计监察部

审计监察部工作职责:

     1.负责公司纪检、监察工作,党风廉政建设。

2.负责制定和完善公司内部审计制度和年度综合审计工作计划。

3.对公司的财务预决算、财务收支、财政资金、内控制度及其有关的经济活动进行例行内部审计。   

4.对公司的基本建设项目等项目投资活动的真实性、合法性及效益性进行审计。

5.负责公司各类经济合同的审核,并对合同执行情况进行监督、检查和评价。

6.负责对下属公司进行内部财务收支审计、固定资产审计和重要事项审计。

7.负责公司经营风险管控和内控管理,对内控制度执行情况的监督、检查,协助本单位及所属单位建立健全内控制度;

8.负责对海垦控股集团和科学院集团领导的批示落实情况及进度、各种会议要求落实的事项及工作进度进行督查;对科学院集团目标责任和工作计划的落实情况、各项规章制度贯彻执行的情况进行督查。

9.负责组织对下属公司主要领导人的任期(任中、离任)经济责任进行审计。

10.负责公司党委会、董事会和经营班子交办的其它事项。

    联系电话:66791108


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